Castro, Maritza (2021) Auditoría operativa para diseñar un sistema de control interno que facilite la gestión de cobro en la empresa Grupo Alonso S.A., Tonosí. Masters thesis, Universidad de Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
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Abstract
En la misma se analiza el proceso de las cuentas por cobrar en esta importante empresa del Distrito de Tonosí, como lo es Grupo Alonso S.A. Esta investigación tiene como finalidad desarrollar una Auditoria Operativa en el área de cuentas por cobrar de Grupo Alonso, S.A., para darles mejoras a los procesos realizados de una manera no muy rentable. La realización de la presente auditoría resulta ser importante para la empresa Grupo Alonso, S.A., ya que les ayudará a mejorar la forma de trabajo de una manera productiva para su negocio y para la toma de decisiones. Implementando un control interno la empresa se va a sentir con más seguridad de cumplir sus objetivos y metas. Realmente este estudio está enfocado a conocer cuál es el manejo de la gestión de cobro y poder entonces evidenciar las fallas o debilidades que afectan, de manera significativa, cada uno de los procesos que se realizan diariamente en la entidad objeto de investigación. Conocida la situación real de la empresa auditada, procedemos a presentarle las respectivas recomendaciones o sugerencias a fin de mejorar las situaciones que sustentan los posibles hallazgos.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Depositing User: | Fergie Pineda |
| Date Deposited: | 17 Mar 2025 16:35 |
| Last Modified: | 17 Mar 2025 16:35 |
| URI: | http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/8721 |
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